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    財會中心完成內部審計整改機制專項調查研究

    來源: 供稿人: 日期:2023-12-19

           為進一步推進審計問題整改工作,打通審計整改的“最后一公里”,在計財司審計績效處的指導下,財會中心審計二處以“內部審計建立健全審計整改長效機制”為題,開展了內部審計專項調查研究工作,全面梳理分析了2020年至2023年我部內部審計問題整改情況,提交完成了《內部審計整改長效機制專項調查報告》,為下一步建立并完善審計整改工作長效機制,進一步維護內部審計權威性和公信力提出了對策建議。 

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